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HNHonduras·Buyer: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

.SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Pago por consumo de telefonía celular durante el mes de junio del 2024 y activacion del servicio de Roaming debido a gira de trabajo fuera del pais (Rusia) por participar en capacitación interregional de la UIT sobre Ciberseguridad para responsables de políticas y CIRT Nacionasegún Facturas de Cobro No.046-001-01-18100856 emitida por SERCOM Y factura No. 047-001-01-31234561 corresponde al consumo del mes de junio del año 2024.).

Awarded·3 Jul 2024·HNL 27,725

Published

03.07.2024

Awarded

03.07.2024

Pago por la impresión de un Banner Full Color en Lona Vinílica de 2*1.20 mts. de acuerdo a factura No.000-001-01-00012400 del 02-12-2024 solicitado por medio de MEMO No. COMUNICACIONES-062/2024-OCTUBRE con orden de compra No.UCOP-218/2024.

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en concepto de pago por la elaboración de Banner elaborado en lona vinil impresos a full color tamaño 1.12X1.40 metros mismo fue utilizado en el día del indio Lempira a solicitud mediante memorando de la coordinadora del festival cultural Lempira Vive /CONATEL factura de cobro No. 000-001-01-00012380 y orden de compra UCOP-149/2024.

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Pago por la impresión de 120 Stickers impresos a full color en material vinil adhesivo con lamina contra el agua tamaño 12x 12 pulgadas a solicitud mediante memorando DIREM-123/2024 con orden de compra UCOP-174/2024 factura No.000-001-01-00012379.

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Pago del 20% de acuerdo al inciso octavo del contrato suscrito por la supervisión de la construcción del 4to. y 5to. piso del edificio principal de CONATEL con factura No.000-001-01-00000251 del 11-12-2024 autorizado por medio de MEMO GEAD-1009/2024 pago realizado con fondos destinados para el Proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL.

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Pago final por actualización y mantenimiento preventivo de 4 estaciones móviles de CONATEL que monitorean el uso del espectro radioeléctrico según contrato firmado y de acuerdo a factura No.000-001-01-000000811 del 09-12-2024 autorizado según MEMO GEAD-1003/2024 pago realizado con fondos destinados para el Proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL.

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Pago por consumo telefonía celular del Comisionado Presidente durante el mes de Diciembre 2024 factura No.047-001-01-32505540.

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