Published
16.12.2024
Awarded
16.12.2024
Pago por la impresión de un Banner Full Color en Lona Vinílica de 2*1.20 mts. de acuerdo a factura No.000-001-01-00012400 del 02-12-2024 solicitado por medio de MEMO No. COMUNICACIONES-062/2024-OCTUBRE con orden de compra No.UCOP-218/2024.
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en concepto de pago por la elaboración de Banner elaborado en lona vinil impresos a full color tamaño 1.12X1.40 metros mismo fue utilizado en el día del indio Lempira a solicitud mediante memorando de la coordinadora del festival cultural Lempira Vive /CONATEL factura de cobro No. 000-001-01-00012380 y orden de compra UCOP-149/2024.
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Pago por la impresión de 120 Stickers impresos a full color en material vinil adhesivo con lamina contra el agua tamaño 12x 12 pulgadas a solicitud mediante memorando DIREM-123/2024 con orden de compra UCOP-174/2024 factura No.000-001-01-00012379.
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Pago final por actualización y mantenimiento preventivo de 4 estaciones móviles de CONATEL que monitorean el uso del espectro radioeléctrico según contrato firmado y de acuerdo a factura No.000-001-01-000000811 del 09-12-2024 autorizado según MEMO GEAD-1003/2024 pago realizado con fondos destinados para el Proyecto Fortalecimiento Institucional Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL.
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Pago por consumo telefonía celular del Comisionado Presidente durante el mes de Diciembre 2024 factura No.047-001-01-32505540.
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favor de la empresa COMPUSERVICIO Y MAS. por la compra una consola digital y 15 micrófonos para ser utilizados en CONATEL de dicho pago se realizar con fondos destinados para el proyecto ¿Adquisición de Equipo para el Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas de CONATEL para el control monitoreo y supervisión del Espectro Radio Eléctrico y de la calidad de los servicios de Telecomunicaciones a nivel Nacional.pago parcial por el valor de 224769.84 factura No. 000-002-01-00008219.
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