Published
21.06.2024
Awarded
21.06.2024
PAGO DE SERVICIO DE FLETES SEGUN DETALLA MEMO DE BODEGA DE PROYECTOS NO. JDP-447 Y 493-2024
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SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION No.003347 VIAJE A EL PORVENIR F.M. PARA TRASLADAR A PERSONAL DE MANTENIMIENTO EL 07 DE MAYO DE 2024 SEGUN MEMO SG-166-2024.
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PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA PATUCA. DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024. FACTURA # 000-001-01-00007357 FACTURA # 000-001-01-00007360
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